Erster offizieller Beitrag
#1
Hallo liebe Community, ich bin gerade dabei die Steuererklärung 2016 (danach folgen direkt 2017/2018) für meine Freundin mit dem "WISO steuer Sparbuch 2017" einzutragen/fertig zu machen (und habe leider keine Ahnung von Steuern etc. ). Auf ihrer Lohnsteuerbescheinigung habe ich folgende Position gefunden und würde natürlich gerne wissen ob und wo ganz genau ich den zugehörigen Betrag in der WISO Software eintragen muss/kann. "35. Steuerpflichtige AG/AN Umlage zu VBL"
In ihren Unterlagen habe ich zusätzlich gesehen, dass es sich wohl um eine betriebliche Altersvorsorge (Pflichtversicherung) handelt. Steuerpflichtige ag an umlage zu vbl steuererklärung 2015 cpanel. Aber aufgrund meines mangelnden bzw. nicht vorhandenen Wissens in dem Bereich hilft mir das nicht exakt genug weiter. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen, Peter
#2
ich bin gerade dabei die Steuererklärung 2016 (danach folgen direkt 2017/2018) für meine Freundin mit dem "WISO steuer Sparbuch 2017" einzutragen/fertig zu machen (und habe leider keine Ahnung von Steuern etc. ).
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Der Ertragsanteil bemisst sich nach der voraussichtlichen Laufzeit der VBL-Rente und wird nach dem bei Renteneintritt bereits vollendeten Lebensjahres bestimmt. Pauschal lässt sich deshalb sagen: Je jünger der Rentner bei Renteneintritt ist, desto höher fällt der Ertragsanteil aus. Der VBL-Rentner muss sich allerdings um die Berechnung nicht kümmern, den Ertragsanteil legt das Finanzamt fest. Ein Beispiel: Klaus geht mit dem vollendeten 63. Lebensjahr in Rente. Der Ertragsanteil seiner VBL-Betriebsrente liegt dann bei 20 Prozent, er muss also 20 Prozent der gezahlten Jahresrente versteuern. Würde Klaus zwei Jahre später die Rente antreten, also mit dem vollendeten 65. Lebensjahr, läge sein Ertragsanteil nur noch bei 18 Prozent. Wurde hingegen eine steuerliche Förderung wie die Riester-Förderung in der Ansparphase in Anspruch genommen, ist die Rentenleistung der VBL im Alter voll zu versteuern. Lohnsteuerbescheinigung Zeilen 34 und 35 - WISO Steuer-Sparbuch - Buhl Software Forum. Dieses Prinzip nennt man nachgelagerte Besteuerung. VBL-Rente in der Steuererklärung eintragen
Bei der Zusatzversorgungskasse VBL gibt es neben Alters- auch Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten, sowie Pflichtversicherungen und freiwillige Altersversorgungen.
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Sollen wir die Einträge im Formular aufnehmen? Wenn ja, wo? Gibt's nicht eine einfache Antwort zu dieser Frage? Muss man § 3 Nr. 63 EStG, § 40b und § 10a EStG lesen? Danke im Voraus für die Hilfe. #11
Muss man § 3 Nr. 63 EStG, § 40b und § 10a EStG lesen? Sollte man. Steuerpflichtige ag an umlage zu vbl steuererklärung 2017 in en. Gibt's nicht eine einfache Antwort zu dieser Frage? Doch, doppelt geht nicht. Man kann Aufwendungen, die bereits durch eine entsprechende Steuerfreistellung bei der Besteuerung des Arbeitslohnes begünstigt worden sind, nicht zusätzlich noch einmal an anderer Stelle steuermindernd berücksichtigen. #12
Und es sollte aus dem Vertragsabschluss oder den Vertragsunterlagen ersichtlich werden, dass man diese VBL nicht noch mal in die Steuererklärung einbringen kann. Bei meinem Anbieter wird dies von vornherein erläutert. #13
Danke fuer die Antworten. Ich schaetze ab, dass der Durchschnittsbuerger ca. 2 Stunden braucht um "§ 3 Nr. 63 EStG, § 40b und § 10a EStG" (Beispiel:) zu lesen. Wenn man diese Gesetze lesen sollte um nur 1 der vielen Fragen zu beantworten, die auftauchen wenn man die Steuererklaerung macht, sehe ich bei aller Achtung keinen grossen Vorteil ein Software zu kaufen um die Steuererklaerung selber zu machen, aber vielleicht habe ich den Spass dahinten noch nicht entdeckt...
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B. wegen einer erst im Laufe des Kalenderjahres vereinbarten nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreien Entgeltumwandlung aus einer Sonderzuwendung), hat er eine Korrektur vorzunehmen. 4. 2 Steuerfreiheit bei Ende des Arbeitsverhältnisses im Laufe eines Jahres Der Grenzbetrag nach § 3 Nr. 56 EStG für die Steuerfreiheit der Umlage ist ein Jahresbetrag (2. 538 EUR im Jahr 2022), der lediglich im Verteilmodell wie ein Monatsbetrag behandelt – also aufgeteilt – wird: 2. 538 EUR: 12 = 211, 50 EUR. Das bedeutet, dass beim Ausscheiden eines Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis (z. B. zum 31. 5. VBL-Rente: So versteuern Sie die Zusatzversorgung . VLH. 2022) nicht nur 5 × 211, 50 EUR als Steuerfreibetrag anzusetzen sind, sondern der ganze Jahresbetrag von 2. 538 EUR. Damit ist aber nach Ende der Beschäftigung eine Rückrechnung vorzunehmen und zu fragen, inwieweit die Umlagen im Rahmen von 2. 538 EUR ste... Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live & unverbindlich TVöD Office Professional 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.
Wer eine zusätzliche freiwillige VBL-Rente abschließt, kommt gegebenenfalls in den Genuss der Riester-Förderung. Eine der Voraussetzung ist, dass der Versicherte unmittelbar zulagenberechtigt ist. Das ist bei allen Angestellten der Fall, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Bei einer freiwilligen betrieblichen Altersversorgung mit der VBL ist auch eine Entgeltumwandlung möglich. Das umgewandelte Einkommen ist 2020 bis zu einer Höhe von 6. 642 Euro pro Jahr steuerfrei. Darüber hinaus sparen VBL-Sparer Sozialabgaben – immerhin bis zu 3. 312 Euro pro Jahr. Steuerpflichtige ag an umlage zu vbl steuererklärung 2017 in de. VBL Rente: Ertragsanteilbesteuerung oder nachgelagerte Besteuerung? Wie die VBL-Rente im Rentenalter versteuert wird, richtet sich danach, wie die Beiträge in der Ansparphase steuerlich behandelt wurden. Zahlt ein Angestellter im öffentlichen Dienst während der Anwartschaftsphase – also der Zeit bis zum Renteneintritt – die Aufwendungen für die VBL-Rente aus bereits versteuertem Einkommen und nimmt keine steuerliche Förderung in Anspruch, ist die Rentenzahlung nur mit dem Ertragsanteil zu versteuern.